小金庫自查報告三篇【最新集】

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開展小金庫自查是從源頭上遏制和防止腐敗的措施。下面思而學(xué)教育網(wǎng)為大家整理了小金庫自查報告三篇,歡迎閱讀參考!

小金庫自查報告一

根據(jù)彭州市市委辦公室《關(guān)于開展“小金庫”治理工作的通知》彭委辦〔2009〕53號》文件要求,我局認(rèn)真開展了對“小金庫”的專項(xiàng)治理工作,F(xiàn)將具體情況匯報如下:

一、加強(qiáng)組織,認(rèn)真領(lǐng)導(dǎo)

(一)6月18日我局召集全體班子成員、各科室站隊(duì)負(fù)責(zé)人和財務(wù)等相關(guān)人員,召開專題會議,傳達(dá)市委文件,要求積極開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作,對照自查自糾情況報告表認(rèn)真檢查,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,從源頭上預(yù)防和治理腐敗,認(rèn)真扎實(shí)地開展清理工作。

(二)成立了彭州市環(huán)保局“小金庫”專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組:

二、認(rèn)真自查自糾,建立監(jiān)督機(jī)制

按照清理范圍要求,對2007年1月1日以來的經(jīng)濟(jì)所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查,我局首先開展了對科室私設(shè)“小金庫”的自查自糾工作,填寫《科室“小金庫”自查自糾情況報告表》和科室負(fù)責(zé)人鑒定《自查責(zé)任承諾書》,經(jīng)過認(rèn)真自查,發(fā)現(xiàn)科室不存在私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。我局通過深入自查,財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨(dú)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。今后,我們將嚴(yán)格落實(shí)財經(jīng)紀(jì)律,管好、用好公私財物,杜絕違反財經(jīng)紀(jì)律事件的出現(xiàn)。

雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財政、財務(wù)管理,確保了各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收,確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)完善相關(guān)財務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

小金庫自查報告二

根據(jù)哈市財字〔2015〕130號關(guān)于深入開展市 2019-2013年度“小金庫”專項(xiàng)治理工作的通知,我局認(rèn)真開展了“小金庫”專項(xiàng)治理自查工作,現(xiàn)將 “小金庫”專項(xiàng)治理自查工作報告如下:

一、健全組織,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo):

為確保專項(xiàng)治理的順利進(jìn)行,成立由局長魯平為組長的“小金庫”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。下設(shè)治理“小金庫”長效機(jī)制工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,具體工作由紀(jì)檢監(jiān)察、辦公室負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。

二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳,提高思想認(rèn)識。

按照關(guān)于深入開展市 2019-2013年度“小金庫”專項(xiàng)治理工作的通知,我局認(rèn)真組織學(xué)習(xí)文件精神,要求全體干部職工從思想上正確認(rèn)識開展此項(xiàng)活動的重大意議,認(rèn)真對待專項(xiàng)治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神,加強(qiáng)廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護(hù)干部的需要,要求相關(guān)科室和人員認(rèn)真自查自糾做到不走過場,不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、認(rèn)真開展清查、實(shí)施長效監(jiān)督。

(一)財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出未占用、截留國家和單位收入,未設(shè)任何形式的“小金庫”。我局開設(shè)的賬戶有:1、基本帳戶;2、有獎發(fā)票專用帳戶;3、國庫集中支付帳戶;4、工會經(jīng)費(fèi)帳戶;以上帳戶經(jīng)審核均符合開戶條件。

(二)嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,沒有設(shè)賬外賬和“小金庫”行為。沒有公款以個人名義私存私放。

(三)按照國庫集中支付要求,財務(wù)報銷嚴(yán)格按照“三級審核”審批制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。

(四)嚴(yán)格按照(新財監(jiān)〔2020〕1號)文件中對“非稅收入的管理”的規(guī)定和要求,對資產(chǎn)出租收入按照“收支兩條線”全部納入預(yù)算管理,按照自治區(qū)非稅收入收繳管理規(guī)定上繳自治區(qū)地方稅務(wù)局。

(五)嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律,沒有以各種名義擅自發(fā)放獎金、福利和津貼等,用于職工待遇方面的支出,嚴(yán)格按規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,按照地區(qū)局的制度規(guī)定履行審批手續(xù)。

四、深入開展專項(xiàng)治理工作,確保整改落實(shí)到位

進(jìn)一步加強(qiáng)教育和監(jiān)督,完善預(yù)算管理,加強(qiáng)內(nèi)部控制與治理,把“小金庫”作為財務(wù)監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督和紀(jì)檢監(jiān)督工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容,加強(qiáng)經(jīng)常性的督促檢查,加強(qiáng)責(zé)任意識,從源頭上防止“小金庫”的發(fā)生。嚴(yán)格財務(wù)公開工作,將“小金庫”治理的情況和落實(shí)情況在公示欄及局域網(wǎng)公開,接受群眾監(jiān)督。

截止目前我局尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)紀(jì)現(xiàn)象,通過自查檢查“小金庫”進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了財經(jīng)法制教育,強(qiáng)化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用,今后我局將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,不斷完善長效監(jiān)督機(jī)制,提高財務(wù)透明度,做到清理工作不留死角,使財務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化,杜絕“小金庫”的發(fā)生。

小金庫自查報告三

分局積極貫徹、落實(shí)集團(tuán)“小金庫”專項(xiàng)治理工作會議精神,根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<2011年全省“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案>通知》文件規(guī)定。認(rèn)真、細(xì)致地開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作,自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”違法違紀(jì)問題,并通過自查自糾,進(jìn)一步加強(qiáng)了分局財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。

一、自查自糾組織實(shí)施情況

設(shè)立了小金庫”專項(xiàng)治理工作辦公室,分局專門成立了以局一把手為組長的小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。由會統(tǒng)科具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。傳達(dá)《2011年全省“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》文件,規(guī)定了開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作自查自糾階段的時間,要求正確認(rèn)識開展此項(xiàng)工作的重大意義,提高思想認(rèn)識,嚴(yán)肅認(rèn)真對待“小金庫”專項(xiàng)治理工作,要按“小金庫”專項(xiàng)治理工作要求積極認(rèn)真開展自查自糾工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在小金庫”問題,不隱瞞、不回避,堅(jiān)決清查按要求處理,并及時上報。

二、自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況

并未發(fā)現(xiàn)分局存在小金庫”等情況。此次“小金庫”專項(xiàng)治理工作中。

三、建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施

提高了全局工作人員對“小金庫”存在危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識,通過此次自查自糾工作。進(jìn)一步加強(qiáng)了財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。今后的工作中,分局將從以下五個方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施:

一全面治理一從源頭抓起。

鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。如對外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費(fèi),從源頭抓起。單位將根據(jù)實(shí)際情況,出臺一些符合實(shí)際的政策,使其沒必要設(shè)立“小金庫”規(guī)范各單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制成本支出、加強(qiáng)對發(fā)票管理的檢查,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。

二加強(qiáng)資產(chǎn)管理

加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,首先。對公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細(xì)化、規(guī)范化管理。加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,防止國有資產(chǎn)閑置、浪費(fèi)甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。

三加強(qiáng)對財務(wù)人員管理

消除虛假會計(jì)信息、提高會計(jì)信息質(zhì)量,強(qiáng)化會計(jì)職能。使會計(jì)的監(jiān)督和核算職能得到切實(shí)加強(qiáng),從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。

四加強(qiáng)內(nèi)部控制和審計(jì)監(jiān)督

尤其是健全財務(wù)制度,建立健全內(nèi)部規(guī)章制度。完善財務(wù)管理。按照財務(wù)管理、資產(chǎn)管理相結(jié)合的原則,加強(qiáng)財務(wù)、審計(jì)監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會計(jì)法》和《會計(jì)內(nèi)部控制制度》有關(guān)規(guī)定,一個單位只允許設(shè)立一個賬戶,并按月?lián)䦟?shí)向主管部門報送會計(jì)報表;加強(qiáng)不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會議,定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。

四、自查自糾報表重要事項(xiàng)說明

未發(fā)現(xiàn)分局存在小金庫”等情況,此次“小金庫”專項(xiàng)治理工作中。因此,沒有重要事項(xiàng)說明。

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