萍鄉(xiāng)差旅費(fèi)津貼報銷標(biāo)準(zhǔn),住宿和餐飲報銷標(biāo)準(zhǔn)

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差旅費(fèi)是指出差期間因辦理公務(wù)而產(chǎn)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)和公雜費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用。差旅費(fèi)是行政事業(yè)單位和企業(yè)的一項(xiàng)重要的經(jīng)常性支出項(xiàng)目。差旅費(fèi)中列支補(bǔ)助按人均100元1天標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)。2023年萍鄉(xiāng)差旅費(fèi)津貼報銷標(biāo)準(zhǔn)暫未公布,以下是最新的萍鄉(xiāng)差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn),僅供參考。

一、2023萍鄉(xiāng)差旅費(fèi)津貼報銷標(biāo)準(zhǔn)

一、市直機(jī)關(guān)出差人員(以下簡稱出差人員)出差期間按規(guī)定領(lǐng)取伙食補(bǔ)助費(fèi)。除確因工作需要由接待單位按規(guī)定安排一次工作餐,不用交納伙食費(fèi)外,出差人員用餐費(fèi)用自行解決。出差人員需接待單位協(xié)助安排用餐的,應(yīng)當(dāng)提前告知控制標(biāo)準(zhǔn),并向伙食提供方交納伙食費(fèi)。本市常駐地范圍外市內(nèi)出差,伙食費(fèi)在標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)實(shí)報實(shí)銷(標(biāo)準(zhǔn)為每人每天100元,其中:早餐20元、中餐和晚餐各40元)。

在單位內(nèi)部食堂用餐,有對外收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的,出差人員按其收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)交納;沒有對外收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的,早餐按照日伙食補(bǔ)助費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的20%交納,午餐、晚餐分別按照日伙食補(bǔ)助費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的40%交納。在賓館、飯店等餐飲服務(wù)單位用餐的,按照餐飲服務(wù)單位收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)交納相關(guān)費(fèi)用。

二、出差人員出差期間按規(guī)定領(lǐng)取市內(nèi)交通費(fèi)。由出差人員所在單位派車或經(jīng)批準(zhǔn)租用車輛出差的,不發(fā)放市內(nèi)交通費(fèi)補(bǔ)助。接待單位協(xié)助提供交通工具并有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的,出差人員按其收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)交納,最高不超過日市內(nèi)交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn);沒有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的,每人每半天按照日市內(nèi)交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的50%交納。本市常駐地范圍外市內(nèi)出差,經(jīng)單位批準(zhǔn)自行用車的,按每人每天60元領(lǐng)取市內(nèi)交通費(fèi)。

二、差旅費(fèi)報銷范圍

1、差旅費(fèi)核算的內(nèi)容:用于出差旅途中的 費(fèi)用支出,包括購買車、船、火車、飛機(jī)的票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)及其他方面的支出。

2、一般情況下,單位補(bǔ)助出差伙食費(fèi)就不再報銷外地餐費(fèi)了,或者報銷餐費(fèi)就不再補(bǔ)助出差伙食費(fèi)。

3、至于外地餐券不能計入差旅費(fèi)中,稅法上并沒有相關(guān)的文件規(guī)定。

差旅費(fèi)開支范圍包括:城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和公雜費(fèi)等。差旅費(fèi)的證明材料包括:出差人員姓名、地點(diǎn)、時間、任務(wù)、支付憑證等。差旅費(fèi)中列支補(bǔ)助按人均100元1天標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)。

三、差旅費(fèi)報銷流程

1、出差人員填制差旅費(fèi)報銷單--直屬上級審查 分管副院長核準(zhǔn) 財務(wù)人員審核--出納結(jié)算付款。各分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對差旅費(fèi)報銷的真實(shí)性、合理性負(fù)全面責(zé)任。

2、財務(wù)人員、稽核人員、資金管理人員按規(guī)定對報銷手續(xù)、預(yù)算額度、票據(jù)合法性、真實(shí)性、出差標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核并對此負(fù)責(zé)。

四、差旅費(fèi)報銷注意事項(xiàng)

1、員工報銷時按財務(wù)部門規(guī)定填制報銷單據(jù),附原始票據(jù):包括出差申請、機(jī)票(明折明扣票)、火車票、汽車票、船票、住宿發(fā)票、會議通知、過路費(fèi)、過橋費(fèi)等 ,無本人姓名的原始發(fā)票須在背面簽名。

2、乘坐飛機(jī)的,訂票費(fèi)、改簽費(fèi)、退票費(fèi)、往返機(jī)場的車費(fèi)不予報銷。

3、出差補(bǔ)助天數(shù)=出差返程日期-出差出發(fā)日期。

4、須按財務(wù)規(guī)定取得并填寫真實(shí)合法的憑證。對項(xiàng)目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷;對涂改、偽造或變造原始票據(jù)、虛報出差天數(shù)的,不予報銷。

5、原始票據(jù)丟失、毀損的,當(dāng)事人需作出詳細(xì)書面說明及需報銷單據(jù)明細(xì)項(xiàng)目、金額,經(jīng)直屬上級與所在部門第一負(fù)責(zé)人簽批后,報學(xué)院、學(xué)校分管領(lǐng)導(dǎo)簽批報銷。

6、超標(biāo)乘坐交通工具的,其交通費(fèi)的報銷,按其應(yīng)乘坐的交通工具類別計算報銷金額,超額部分自行承擔(dān)。

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