公司差旅費報銷制度

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公司差旅費報銷制度

為進一步加強對差旅費的管理,適應(yīng)的物價水平,根據(jù)省財政廳文件精神,結(jié)合我公司具體情況,重新修訂公出人員差旅費標準:

一、 公出人員交通費

、 公司各部門經(jīng)理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙,其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙,長途汽車憑據(jù)報銷。

、 嚴格控制公出人員乘坐飛機,需乘坐飛機的應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準。

、 乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間,在火車上過夜六小時以上或連續(xù)乘坐超過十二小時,可購買同席臥鋪票。符合本規(guī)定而不買臥鋪票,可依據(jù)實際乘坐火車票價按以下比例發(fā)給個人補貼;直快的按票價%;特快以及新型空調(diào)直達特快列車分別按其硬坐席位票價的%發(fā)給個人,另外加收的空調(diào)費不計入座位票價之內(nèi)。

二、 公出人員宿費、市內(nèi)交通費、補助費、雜費按實際天數(shù)計算包干限額,超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實際天數(shù)每日補助元。宿費、市內(nèi)交通費、補助費、雜費等包干標準:

人員

地區(qū)

部門經(jīng)理以上人員

副科長以上人員、高級職稱人員

其他人員

直轄市、計劃單列市

實報實銷

省會城市

實報實銷

其他地區(qū)

實報實銷

、 自帶交通工具的從其包干費中每人每天扣減交通費元。

、 在本市區(qū)公出需在外就餐者,每日補助元(含交通費),其他城市當日往返補助元。

、 公司外派的技術(shù)服務(wù)人員,食宿由公司負責(zé)解決,補助費每人每天元。

、 公司員工陪同部門經(jīng)理外出的,隨部門經(jīng)理的標準報銷。

、 因工作需要超出差旅費包干標準的,需總經(jīng)理事先批準方可實報實銷。

、 旅途期間,在非工作地不許滯留。

、 財務(wù)嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領(lǐng)導(dǎo)批準,否則發(fā)生費用自理。

三、 報銷票據(jù):公出人員報銷票據(jù)必須符合國家有關(guān)票據(jù)報銷規(guī)定,否則不予報銷,各種票據(jù)丟失一律不予報銷。

四、 報銷時間:公出人員回來后一周之內(nèi),到財務(wù)部門報銷,如有故意拖欠不及時報銷的,適情節(jié)給予元以上的處罰。

五、 本規(guī)定自月日起執(zhí)行,以前有關(guān)規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的,均按本規(guī)定執(zhí)行。

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