審計局年度工作總結(jié)開頭結(jié)尾模板范文
年,我局在縣委、縣政府和上級審計機關(guān)的正確領(lǐng)導下,深入貫徹黨的十八大精神,團結(jié)和帶領(lǐng)全體干部職工,以依法行政、科學審計為主線,堅持“三個三”審計理念,進一步圍繞中心、服務(wù)大局、突出重點、依法審計,切實加大審計監(jiān)督力度,積極推進審計轉(zhuǎn)型,提升依法行政、科學審計水平,更好發(fā)揮審計在促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展中的“免疫系統(tǒng)”功能和建設(shè)性作用。全年共完成審計項目53個,查出違規(guī)金額399.53萬元,管理不規(guī)范金額17223.88萬元,應(yīng)上繳財政金額367.17萬元,挽回損失2.55萬元,送審工程造價22029.90萬元,核減造價2066.03萬元,提出審計建議和處理意見116條,催生縣政府及有關(guān)部門修訂和出臺了《關(guān)于試行國有資本經(jīng)營預算的意見》等一系列規(guī)范性文件,為維護國家財經(jīng)秩序、促進規(guī)范管理和經(jīng)濟社會健康運行發(fā)揮了積極作用。一年來,主要抓了以下幾方面工作:一、主動跟進提升服務(wù)
圍繞上級審計機關(guān)和縣委、縣政府確定的工作重點,科學安排審計項目,按照“貼中心、重民生、全覆蓋”要求,確定了全年審計計劃項目21個(不包括政府投資審計項目),其中上級同步項目7個、經(jīng)濟責任審計項目9個、其他民生類項目5個,內(nèi)容涉及公共財政、經(jīng)濟風險、社會保障、農(nóng)業(yè)與環(huán)境資源、投資績效以及經(jīng)濟責任等審計,并切實關(guān)注民生,優(yōu)先安排民生類項目。形成了以財政收支和全部政府性資金審計為主線,經(jīng)濟責任審計、專項審計調(diào)查、政府投資項目審計為重點的審計計劃體系和審計覆蓋面,做到把審計監(jiān)督覆蓋到行政權(quán)力行使和政府性資金資產(chǎn)運行的全過程,全力維護經(jīng)濟安全、財政安全、民生安全和社會安全,保障黨委政府重大決策和各項惠民政策落到實處,促進經(jīng)濟社會持續(xù)平穩(wěn)健康發(fā)展。
二、突出重點抓實業(yè)務(wù)
1.創(chuàng)新審計工作制度。圍繞“一觀三化一廉”核心內(nèi)容,把握好權(quán)力運行和責任落實兩個重點,規(guī)范領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計制度,在貫徹落實《新昌縣領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計實施辦法》的基礎(chǔ)上,制訂出臺了《領(lǐng)導干部任前經(jīng)濟責任告知制度》、《領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任年度報告制度》、《領(lǐng)導干部崗位交接制度》、《領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計評分辦法》等管理制度。完善政府投資審計制度,嚴格執(zhí)行《新昌縣政府投資項目審計監(jiān)督管理辦法》,加強了“必審制”和“備案制”監(jiān)督管理,規(guī)范中介機構(gòu)協(xié)審行為,制訂并實施了《政府投資審計協(xié)審單位考核辦法》。深化全部政府性資金審計監(jiān)督,制定出臺了《新昌縣本級全部政府性資金審計操作規(guī)程》。全面實施《加強政府內(nèi)部審計工作的指導意見》,延伸審計觸角,圍繞“三有四化”目標,創(chuàng)新指導監(jiān)督新方式,建立內(nèi)部審計聯(lián)系點制度,探索國家審計與內(nèi)部審計聯(lián)動審計新路子,帶動內(nèi)部審計新發(fā)展,形成局主要領(lǐng)導親自抓、分管領(lǐng)導負責抓、職能科室具體抓、其他科室協(xié)同抓的內(nèi)審工作新格局,加強對內(nèi)審工作的指導和監(jiān)督。制訂出臺了《新昌縣審計整改工作暫行辦法》,明確規(guī)定建立審計整改報告和審計整改結(jié)果公告“兩項制度”;建立審計整改跟蹤檢查、審計整改聯(lián)動、審計整改工作督查和審計整改問責“四項機制”,從根本上解決屢審屢犯問題。同時我局相應(yīng)出臺了《審計整改事項銷號管理辦法》,全面實行審計整改“銷號”制度,促進審計整改落實到位。
2.加大審計監(jiān)督力度。一是深化財政審計。及時完成了縣本級20xx年度財政預算執(zhí)行審計與全部政府性資金專項審計調(diào)查,結(jié)合財政轉(zhuǎn)移支付資金管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算、殘聯(lián)資金、政府性債務(wù)等專項審計調(diào)查,強化了對重點資金、重點項目和全部政府性資金的審計監(jiān)督,摸清了縣本級全部政府性資金的家底,發(fā)現(xiàn)并揭示了預算編制及執(zhí)行中存在的“部分收入未編入預算、部門預算執(zhí)行不嚴格、內(nèi)控制度不健全存在嚴重漏洞”等問題,針對性地提出了改進和完善的建議意見,并分別向縣人大常委會、縣人民政府提交了報告。二是嚴格經(jīng)濟責任審計。按照縣經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議的要求,全面完成了對9個單位、12位領(lǐng)導干部的經(jīng)濟責任審計。堅持嚴格標準,嚴格按照“兩個辦法、四個操作規(guī)程”的要求實施,把“一觀三化一廉”和守法守規(guī)守紀盡責納入經(jīng)濟責任審計評價內(nèi)容,切實把握好權(quán)力運行和責任落實兩個重點;注重源頭防范,從體制機制制度層面查問題、找原因、提建議;科學客觀評價,按審計調(diào)查情況和評分辦法全面公正評價被審對象履行經(jīng)濟責任情況。同時按規(guī)定實行了領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任任前告知、年度報告和崗位交接制度,有效促進了被審計單位科學決策、健全制度、規(guī)范管理,增強了領(lǐng)導干部的責任意識、廉潔意識。三是以資金使用績效為目標,推進政府投資審計。 完成政府投資審計項目32個,送審工程造價22029.90萬元,核減造價2066.03萬元,審減率9.38%。堅持政府投資項目“必審制”和“備案制”監(jiān)督管理,加強了政府投資項目審計監(jiān)督,確保了投資審計的全覆蓋。通過審計,不僅2