退休人員養(yǎng)老金又要漲了,具體漲幅為多少呢?今天我們就一起來看看相關資訊吧!
財政部29日公布2017年中央財政預算,其中的一份預算說明中透露,從2017年1月1日起,按照平均5.5%的幅度提高企業(yè)和機關事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金標準。
今年的政府工作報告提出,繼續(xù)提高退休人員基本養(yǎng)老金,確保按時足額發(fā)放。
記者注意到,政府工作報告并未透露養(yǎng)老金的具體漲幅,如今,漲幅終于公布。
《關于2017年中央對地方稅收返還和轉移支付預算的說明》中顯示,基本養(yǎng)老金轉移支付預算數(shù)為5666.17億元,比2017年執(zhí)行數(shù)增加691.47億元,增長13.9%。
說明指出,這主要是從2017年1月1日起,按照平均5.5%的幅度提高企業(yè)和機關事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金標準,以及城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎養(yǎng)老金領取人數(shù)增加。
需要指出的是,2017年養(yǎng)老金總體上漲了6.5%左右,今年養(yǎng)老金繼續(xù)上調,將實現(xiàn)“十三連漲”。這對廣大退休人員來說是一顆定心丸,意味著今年拿到手的養(yǎng)老金又會變多。
關于2017年中央對地方稅收返還和轉移支付預算的說明
2017年中央對地方稅收返還和轉移支付預算數(shù)為65650億元,比2017年執(zhí)行數(shù)增加3170.74億元,增長5.1%,其中,中央對地方轉移支付56512億元,比2017年執(zhí)行數(shù)增加3708.09億元,增長7%。如加上使用以前年度結轉資金897.99億元,支出為66547.99億元。具體情況如下:
一、一般性轉移支付
2017年一般性轉移支付預算數(shù)為35030.49億元,比2017年執(zhí)行數(shù)增加3053.14億元,增長9.5%。如加上使用以前年度結轉資金530億元,支出為35560.49億元。其中:
1.均衡性轉移支付預算數(shù)為22308.83億元,比2017年執(zhí)行數(shù)增加1660.76億元,增長8%。主要是按照改革和完善中央對地方轉移支付制度的要求,較大幅度增加均衡性轉移支付。如加上使用以前年度結轉資金530億元,支出為22838.83億元。
(1)重點生態(tài)功能區(qū)轉移支付預算數(shù)為627億元,比2017年執(zhí)行數(shù)增加57億元,增長10%。
(2)產(chǎn)糧大縣獎勵資金預算數(shù)為416.15億元,比2017年執(zhí)行數(shù)增加8.38億元,增長2.1%。
(3)縣級基本財力保障機制獎補資金預算數(shù)為2238.9億元,比2017年執(zhí)行數(shù)增加193.9億元,增長9.5%。
(4)資源枯竭城市轉移支付預算數(shù)為192.9億元,比2017年執(zhí)行數(shù)增加6億元,增長3.2%。
(5)城鄉(xiāng)義務教育補助經(jīng)費預算數(shù)為1431.99億元,比2017年執(zhí)行數(shù)增加87.37億元,增長6.5%。
(6)農(nóng)村綜合改革轉移支付預算數(shù)為313.6億元,比2017年執(zhí)行數(shù)減少24.53億元,下降7.3%。
2.老少邊窮地區(qū)轉移支付預算數(shù)為1832.9億元,比2017年執(zhí)行數(shù)增加292.99億元,增長19%。主要是增加對革命老區(qū)、民族地區(qū)、邊境地區(qū)、貧困地區(qū)的轉移支付。
3.成品油稅費改革轉移支付預算數(shù)為770億元,與2017年執(zhí)行數(shù)持平。主要是根據(jù)2017年成品油銷量預計情況等因素測算。
4.體制結算補助預算數(shù)為1448.01億元,比2017年執(zhí)行數(shù)增加212.51億元,增長17.2%。主要是增加對資源能源型財政困難地區(qū)的階段性財力補助等支出。
5.基層公檢法司轉移支付預算數(shù)為446.36億元,比2017年執(zhí)行數(shù)增加0.43億元,增長0.1%。
6.基本養(yǎng)老金轉移支付預算數(shù)為5666.17億元,比2017年執(zhí)行數(shù)增加691.47億元,增長13.9%。主要是從2017年1月1日起,按照平均5.5%的幅度提高企業(yè)和機關事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金標準,以及城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎養(yǎng)老金領取人數(shù)增加。
7.城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險轉移支付預算數(shù)為2558.22億元,比2017年執(zhí)行數(shù)增加194.98億元,增長8.3%。主要是從2017年1月1日起提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險政府補助標準,由每人每年420元提高到450元。
二、專項轉移支付
2017年專項轉移支付預算數(shù)為21481.51億元,比2017年執(zhí)行數(shù)增加654.95億元,增長3.1%。如加上使用以前年度結轉資金367.99億元,支出為21849.5億元。其中:
1.監(jiān)獄和強制隔離戒毒補助資金預算數(shù)為41.25億元,比2017年執(zhí)行數(shù)增加2.49億元,增長6.4%。主要是增加對監(jiān)獄的運行補助。
2.支持學前教育發(fā)展資金預算數(shù)為149億元,與2017年執(zhí)行數(shù)持平。
3.農(nóng)村義務教育薄弱學校改造補助資金預算數(shù)為355.5億元,比2017年執(zhí)行數(shù)增加20億元,增長6%。主要是增加對貧困地區(qū)義務教育薄弱學校改造補助。
4.改善普通高中學校辦學條件補助資金預算數(shù)為39.7億元,與2017年執(zhí)行數(shù)持平。
5.中小學及幼兒園教師國家級培訓計劃資金預算數(shù)為19.85億元,與2017年執(zhí)行數(shù)持平。
6.現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升計劃專項資金預算數(shù)為177.3億元,比2017年執(zhí)行數(shù)增加0.67億元,增長0.4%。
7.特殊教育補助經(jīng)費預算數(shù)為4.1億元,與2017年執(zhí)行數(shù)持平。
8.學生資助補助經(jīng)費預算數(shù)為390.07億元,比2017年執(zhí)行數(shù)增加19.33億元,增長5.2%。主要是按學生人數(shù)和標準據(jù)實結算的國家獎學金、助學金、助學貸款貼息等增加。
9.支持地方高校改革發(fā)展資金預算數(shù)為340.75億元,比2017年執(zhí)行數(shù)減少2.95億元,下降0.9%。
10.中央財政引導地方科技發(fā)展資金預算數(shù)為12.74億元,比2017年執(zhí)行數(shù)減少1.35億元,下降9.6%。主要是根據(jù)改革和完善中央對地方轉移支付制度的要求,2017年壓減了部分專項轉移支付規(guī)模。
11.中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金預算數(shù)為129.07億元,比2017年執(zhí)行數(shù)減少0.27億元,下降0.2%。
12.國家文物保護專項資金預算數(shù)為49.95億元,比2017年執(zhí)行數(shù)減少4.46億元,下降8.2%。主要是根據(jù)改革和完善中央對地方轉移支付制度的要求,2017年壓減了部分專項轉移支付規(guī)模。
13.非物質文化遺產(chǎn)保護專項資金預算數(shù)為6.61億元,與2017年執(zhí)行數(shù)持平。
14.文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金預算數(shù)為26.68億元,比2017年執(zhí)行數(shù)減少9.76億元,下降26.8%。主要是部分項目實施主體發(fā)生變化,由對地方轉移支付調整轉列中央本級,同時根據(jù)改革和完善中央對地方轉移支付制度的要求,2017年壓減了部分專項轉移支付規(guī)模。
15.困難群眾救助補助資金預算數(shù)為1326.63億元,比2017年執(zhí)行數(shù)減少82.89億元,下降5.9%。主要是符合救助補助政策的人數(shù)減少。
16.就業(yè)補助資金預算數(shù)為438.78億元,與2017年執(zhí)行數(shù)持平。
17.優(yōu)撫對象補助經(jīng)費預算數(shù)為409.33億元,比2017年執(zhí)行數(shù)增加25.69億元,增長6.7%。主要是提高優(yōu)撫對象等人員撫恤和生活補助標準增加支出。
18.中央自然災害生活補助資金預算數(shù)為90億元,比2017年執(zhí)行數(shù)增加12.22億元,增長15.7%。
19.退役安置補助經(jīng)費預算數(shù)為397.71億元,比2017年執(zhí)行數(shù)增加12.98億元,增長3.4%。主要是移交政府安置的軍隊離休退休干部及無軍籍退休退職職工離退休費標準提高,相應增加支出。如加上使用以前年度結轉資金53億元,支出為450.71億元。
20.殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金預算數(shù)為12.75億元,與2017年執(zhí)行數(shù)持平。
21.醫(yī)療服務能力提升補助資金預算數(shù)為129.21億元,比2017年執(zhí)行數(shù)減少9.14億元,下降6.6%。如加上使用以前年度結轉資金44.41億元,支出為173.62億元。
22.公共衛(wèi)生服務補助資金預算數(shù)為587.25億元,比2017年執(zhí)行數(shù)增加24億元,增長4.3%。主要是將基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費財政補助標準由每人每年45元提高到50元,相應增加支出。
23.基本藥物制度補助資金預算數(shù)為90.96億元,與2017年執(zhí)行數(shù)基本持平。