醫(yī)院審計科工作職責(zé)

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審計科在院長領(lǐng)導(dǎo)下,依照法律、法規(guī)和規(guī)章制度對醫(yī)院及下屬單位的財務(wù)收支、經(jīng)濟效益進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督,獨立行使內(nèi)部審計職權(quán),對院長負(fù)責(zé)并報告工作。其具體職責(zé)是:

一、對全院的財務(wù)收支計劃或預(yù)算的執(zhí)行和決算,與財務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)濟活動及效益,各類資產(chǎn)的管理情況,物資的購買,國家財經(jīng)法規(guī)的執(zhí)行等情況進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督。

二、審簽會計報表、納稅申報表、貸款申請書及其它重要經(jīng)濟活動事項的文件。

三、參加醫(yī)院財務(wù)工作方面的會議,對重要問題的決策提出建議。參與重大經(jīng)濟合同(協(xié)議)的簽訂,并監(jiān)督實施。

四、對醫(yī)院預(yù)算內(nèi)、外資金的使用,重要儀器設(shè)備的購置管理、使用效益及損壞報廢情況進(jìn)行審查監(jiān)督。

五、對嚴(yán)重違犯財經(jīng)法規(guī)的單位和有關(guān)人員進(jìn)行專項審計調(diào)查,在核準(zhǔn)事實的基礎(chǔ)上,依照有關(guān)規(guī)定提出處理意見,對正在發(fā)生的嚴(yán)重違反財經(jīng)法紀(jì),嚴(yán)重?fù)p失浪費行為,作出制臨時的止決定。對阻撓破壞審計工作及拒絕提供有關(guān)資料的,報經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)采取必要的臨時措施。

六、對院內(nèi)各部門、各科室財經(jīng)物資活動內(nèi)控制制度建設(shè)及執(zhí)行情況進(jìn)行檢查監(jiān)督,提出改進(jìn)管理、加強內(nèi)部控制、提高效益的建議。在經(jīng)濟管理宏觀控制方面當(dāng)好院領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手。

七、及時向上級審計機關(guān)報告內(nèi)審方面的重大問題。

八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

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